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		<titolo>Pubblicazione legge 190/2012</titolo>
		<abstract>Pubblicazione legge 190/2012, anno di riferimento 2014</abstract>
		<dataPubbicazioneDataset>2015-01-22</dataPubbicazioneDataset>
		<entePubblicatore>Istituto Comprensivo Statale Gonnesa</entePubblicatore>
		<dataUltimoAggiornamentoDataset>2015-01-22</dataUltimoAggiornamentoDataset>
		<annoRiferimento>2014</annoRiferimento>
		<urlFile>http://comprensivogonnesa.it/avcp/avcp_2014.xml</urlFile>
		<licenza>IODL 2.0</licenza>
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				<codiceFiscaleProp>90016590920</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo Statale Gonnesa</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Saldo fattura n. 22 del 26/11/2013 - fattoria didattica Tupei - labor. "Dall'oliva ... all'olio" del 05/11/2013 - Scuola Primaria</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>RICCI MICHELE</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>RCCMHL50D06F023B</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RICCI MICHELE</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>558.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-02-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-02-03</dataUltimazione>
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			<cig>Z540BE2C49</cig>
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				<denominazione>Istituto Comprensivo Statale Gonnesa</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Saldo fattura n. 1066 del 23/12/2013 - acquisto protocollo AXIOS</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>01576740920</codiceFiscale>
					<ragioneSociale><![CDATA[Vargiu Francesco & C. S.a.s.]]></ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>305.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-02-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-02-03</dataUltimazione>
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			<cig>Z8B0BE4CC2</cig>
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				<codiceFiscaleProp>90016590920</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo Statale Gonnesa</denominazione>
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			<oggetto>Saldo fattura n. 38 del 03/06/2014 - noleggio autobus Gonnesa/Iglesias a/r varie giornate - Scuola Primaria</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>AUTONOLEGGIO SECCI LEANDRO</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>00555360924</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTONOLEGGIO SECCI LEANDRO</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>AUTONOLEGGIO SIMONE LE DONNE</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>02620640926</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ILVI TOUR di Grazielle Steri</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>5962.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-06-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-06-06</dataUltimazione>
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			<cig>ZB00C84FDF</cig>
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				<codiceFiscaleProp>90016590920</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo Statale Gonnesa</denominazione>
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			<oggetto>Saldo fattura n. 119 del 07/05/2014 - pratica n. 94180 - saldo viaggio d'istruzione a Berlino (07/05 - 11/05/14)</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>Agenzia Viaggi "PRESENT" di Balloccu Luigi</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>01964390924</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Agenzia Viaggi "PRESENT" di Balloccu Luigi</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>11200.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-05-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-05-19</dataUltimazione>
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			<cig>Z670D6F51E</cig>
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				<denominazione>Istituto Comprensivo Statale Gonnesa</denominazione>
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			<oggetto>Saldo fattura n. 602 del 27/12/2013 - Sezione Primavera</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>L'IDEA-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02925880920</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>L'IDEA-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>7841.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-02-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-02-03</dataUltimazione>
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			<oggetto>Saldo fattura n. 214 del 17/01/2014 - acquisto toner</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>ALBINO MARRAS COMPUTERS</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>00104840921</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALBINO MARRAS COMPUTERS</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>114.80</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-02-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-02-03</dataUltimazione>
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			<oggetto>Saldo fattura n. 140285699 del 02/01/2014 - codice contratto II9B3V1K205TDI - ADSL Scuola Primaria</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>TISCALI ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02508100928</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TISCALI ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>49.93</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-02-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-02-03</dataUltimazione>
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			<oggetto>Saldo fattura n. 5/3838591 del 10/02/14 - acquisto carta</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>MONDOFFICE</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03695400964</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONDOFFICE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>199.45</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-02-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-02-20</dataUltimazione>
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			<oggetto>Saldo fattura n. 107 del 06/02/2014 - canone annuo applicazione web comunicazione Avcp</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>01576740920</codiceFiscale>
					<ragioneSociale><![CDATA[Vargiu Francesco & C. S.a.s.]]></ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>158.60</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-02-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-02-20</dataUltimazione>
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			<oggetto>Saldo fattura n. 2014/529 dell'11/02/2014 - acquisto cartucce e toner</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>ALBINO MARRAS COMPUTERS</ragioneSociale>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00104840921</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALBINO MARRAS COMPUTERS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>121.70</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-02-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-02-20</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>121.70</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z0F0C17F5D</cig>
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				<denominazione>Istituto Comprensivo Statale Gonnesa</denominazione>
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			<oggetto>Saldo fattura n. 04/14 del 13/02/2014 - fornitura e configurazione chiavi elettoniche impianto allarme Scuola Primaria</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>03225460926</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>E.S. Impianti di S. Etzi</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03225460926</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>E.S. Impianti di S. Etzi</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>122.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-02-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-02-20</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>122.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZAA096B434</cig>
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			<oggetto>Saldo spese postali ottobre/novembre/dicembre 2013 - conto contrattuale 30064576 - 001</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA -Area Logistica Territoriale ALT SARDEGNA - Inc.Cont. Cred</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA -Area Logistica Territoriale ALT SARDEGNA - Inc.Cont. Cred</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>71.95</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-02-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-02-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>71.95</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z6E0E8C04D</cig>
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			<oggetto>Saldo fattura n. 412.012 del 02/04/2014 - acquisto materiale di cnacelleria</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>148.27</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-04-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-04-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>148.27</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZB30DCDBEA</cig>
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			<oggetto>Saldo fattura n. 424 del 12/02/2014 - acquisto toner rigenerati</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>RIGENERA SYSTEM s.n.c. di Ivan Spini</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02193240922</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RIGENERA SYSTEM s.n.c. di Ivan Spini</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>273.28</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-03-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-03-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>273.28</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZE50D6F6B9</cig>
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				<denominazione>Istituto Comprensivo Statale Gonnesa</denominazione>
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			<oggetto>Saldo fattura n. 103 del 20/01/2014 - gestione "Sezione Primavera"</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>L'IDEA-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02925880920</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>L'IDEA-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>8692.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-03-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-03-07</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>8692.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z750E2A752</cig>
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				<denominazione>Istituto Comprensivo Statale Gonnesa</denominazione>
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			<oggetto>Saldo fattura n. 365/O del 17/03/2014 - intervento tecnico fotocopiatore Scuola Primaria</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>ALBINO MARRAS ASSISTENZA TEC.srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03015080926</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALBINO MARRAS ASSISTENZA TEC.srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>362.90</importoAggiudicazione>
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				<dataInizio>2014-03-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-03-24</dataUltimazione>
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			<cig>Z9C0BC9726</cig>
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				<codiceFiscaleProp>90016590920</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo Statale Gonnesa</denominazione>
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			<oggetto>Saldo fattura n 2/107 del 19/09/2014 - registro elettronico e formazione personale</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01576740920</codiceFiscale>
					<ragioneSociale><![CDATA[Vargiu Francesco & C. S.a.s.]]></ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01576740920</codiceFiscale>
					<ragioneSociale><![CDATA[Vargiu Francesco & C. S.a.s.]]></ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>976.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-10-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-10-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>976.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z270E0FF53</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90016590920</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo Statale Gonnesa</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Saldo fattura n. 11 del 14/01/2014 - acquisto compostiera Scuola Primaria</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01120250954</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Tecnoambiente S.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01120250954</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Tecnoambiente S.r.l.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>213.50</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-03-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-03-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>213.50</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZA20E6E21F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90016590920</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo Statale Gonnesa</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Saldo spese postali mese di Gennaio 2014 - conto contrattuale 30064576-001</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA -Area Logistica Territoriale ALT SARDEGNA - Inc.Cont. Cred</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA -Area Logistica Territoriale ALT SARDEGNA - Inc.Cont. Cred</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>18.98</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-03-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-03-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>18.98</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z6F0E5689F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90016590920</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo Statale Gonnesa</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Saldo fattura n. 40/10514 del 19/03/2014 - acquisto materiale sanitario</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>153.12</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-04-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-04-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>153.12</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZA10EE5EAB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90016590920</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo Statale Gonnesa</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Saldo fattura n. 416.389 del 13/05/2014 - acquisto materiale di cancelleria</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>225.41</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-05-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-05-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>225.41</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z890EC10D2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90016590920</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo Statale Gonnesa</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Saldo fattura n. 140828125 del 03/03/2014 - cod. contratto II9B3V1K205TDI - ADSL Scuola Primaria</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02508100928</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TISCALI ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02508100928</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TISCALI ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>50.68</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-04-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-04-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>50.68</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZF30EC0FFA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90016590920</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo Statale Gonnesa</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Saldo spese postali a febbraio 2014 - conto contrattuale n. 30064576-001</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA -Area Logistica Territoriale ALT SARDEGNA - Inc.Cont. Cred</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA -Area Logistica Territoriale ALT SARDEGNA - Inc.Cont. Cred</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>29.91</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-04-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-04-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>29.91</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZAC0ED9D8A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90016590920</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo Statale Gonnesa</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Saldo fattura n. 363 del 18/04/2014 - acquisto licenze antivirus</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01576740920</codiceFiscale>
					<ragioneSociale><![CDATA[Vargiu Francesco & C. S.a.s.]]></ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01576740920</codiceFiscale>
					<ragioneSociale><![CDATA[Vargiu Francesco & C. S.a.s.]]></ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>292.80</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-05-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-05-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>292.80</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z8F0E0911C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90016590920</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo Statale Gonnesa</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Saldo fattura n. 12A del 24/04/2014 - pacchetto scuola</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02653560926</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SARDEGNA IN MINIATURA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02653560926</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SARDEGNA IN MINIATURA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>880.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-05-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-05-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>880.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZBF0EF8AEF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90016590920</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo Statale Gonnesa</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Saldo fattura n. 5/4004756 del 30/04/2014 - acquisto materiale di cancelleria</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03695400964</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONDOFFICE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03695400964</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONDOFFICE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>333.65</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-05-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-05-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>333.65</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZF90F221AD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90016590920</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo Statale Gonnesa</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Saldo spese postali al mese di Marzo 2014 - conto contrattuale n. 30064576-001</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA -Area Logistica Territoriale ALT SARDEGNA - Inc.Cont. Cred</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA -Area Logistica Territoriale ALT SARDEGNA - Inc.Cont. Cred</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>23.13</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-05-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-05-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>23.13</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z0C0F5F30E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90016590920</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo Statale Gonnesa</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Saldo fattura n. 141468751 del 02/05/2014 - codice contratto II9B3V1K205TDI - ADSL Scuola Primaria</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02508100928</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TISCALI ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02508100928</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TISCALI ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>50.68</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-05-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-05-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>50.68</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZCD0F5F31C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90016590920</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo Statale Gonnesa</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Abbonamento a.s. 2013/14 Amministrare la scuola + Dirigere la scuola</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNODID s.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07009890001</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EUROEDIZIONI  TORINO S.r.l</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNODID s.r.l.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07009890001</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EUROEDIZIONI  TORINO S.r.l</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>235.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-05-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-05-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>235.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z3B0E32AC2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90016590920</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo Statale Gonnesa</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Saldo fattura n. 16V/2014 del 27/05/2014 - soggiorno didattico ambientale, viaggio d'istruzione Alghero/Asinara dal 22 al 23/05/14 - classi Ve Scuola Primaria</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01762960902</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE LA LUNA ARL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01762960902</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE LA LUNA ARL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3300.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-05-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-05-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3300.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z8E0F74028</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90016590920</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo Statale Gonnesa</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Saldo fattura n. 2022 del 29/05/2014 - acquisto toner e carta risma luce</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00104840921</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALBINO MARRAS COMPUTERS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00104840921</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALBINO MARRAS COMPUTERS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-06-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-06-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z490F7412B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90016590920</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo Statale Gonnesa</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Saldo fattura n. 2023 del 29/05/2014 - acquisto carta vario tipo</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00104840921</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALBINO MARRAS COMPUTERS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00104840921</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALBINO MARRAS COMPUTERS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-06-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-06-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z691077D2D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90016590920</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo Statale Gonnesa</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Saldo fattura n. 141738918 del 03/06/2014 - codice contratto II9B3V1K205TDI - ADSL Scuola Primaria</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02508100928</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TISCALI ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02508100928</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TISCALI ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>50.68</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-08-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-08-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>50.68</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z071077D3C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90016590920</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo Statale Gonnesa</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Saldo spese postali Aprile e Maggio 2014 - conto contrattuale n. 30064576-001</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA -Area Logistica Territoriale ALT SARDEGNA - Inc.Cont. Cred</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA -Area Logistica Territoriale ALT SARDEGNA - Inc.Cont. Cred</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>48.55</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-08-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-08-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>48.55</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z8110E2DA9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90016590920</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo Statale Gonnesa</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Saldo spese postali mese di Giugno 2014 - conto contrattuale n. 30064576-001</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA -Area Logistica Territoriale ALT SARDEGNA - Inc.Cont. Cred</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA -Area Logistica Territoriale ALT SARDEGNA - Inc.Cont. Cred</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>38.66</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-09-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-09-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>38.66</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z041077A77</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90016590920</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo Statale Gonnesa</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Saldo fattura n. 3023 del 13/08/2014 - Acquisto toner per stampanti</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00104840921</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALBINO MARRAS COMPUTERS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00104840921</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALBINO MARRAS COMPUTERS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>300.90</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-09-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-09-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>300.90</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZA00F8954F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90016590920</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo Statale Gonnesa</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Saldo fattura n. 348 del 05/06/2014 - Fattorie Didattiche Campu Maistu</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02520140928</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGRITURISMO BATTAGLIA di Zanda Pierpaolo</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00718060924</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGRITURISMO "SU BISTENTU" di CARTA MARIO</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02982200921</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGRITURISMO "IL PARADISO" - Società Agricola Semplice</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252750928</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGRITURISMO MASSA ALESSANDRO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02520140928</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGRITURISMO BATTAGLIA di Zanda Pierpaolo</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00718060924</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGRITURISMO "SU BISTENTU" di CARTA MARIO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02982200921</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGRITURISMO "IL PARADISO" - Società Agricola Semplice</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252750928</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGRITURISMO MASSA ALESSANDRO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2172.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-09-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-09-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2172.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z490D71731</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90016590920</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo Statale Gonnesa</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Saldo fattura n. 5 del 09/05/2014 - corsi di nuoto</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03287090926</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.S.D. ANTARES</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03287090926</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.S.D. ANTARES</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>928.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-09-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-09-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>928.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZF010D586C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90016590920</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo Statale Gonnesa</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Saldo fattura n. 121 del 04/12/2014 - acconto viaggio d'istruzione a Roma - Scuola Primaria</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02580260921</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTONOLEGGIO SIMONE LE DONNE</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03233620925</codiceFiscale>
					<ragioneSociale><![CDATA[RIMAR VIAGGI & CROCIERE di Marongiu RIta]]></ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02580260921</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTONOLEGGIO SIMONE LE DONNE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03233620925</codiceFiscale>
					<ragioneSociale><![CDATA[RIMAR VIAGGI & CROCIERE di Marongiu RIta]]></ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2830.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-12-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-12-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2830.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z5810F6725</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90016590920</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo Statale Gonnesa</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Saldo fattura n. 3561 del 29/09/2014 - acquisto toner</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00104840921</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALBINO MARRAS COMPUTERS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00104840921</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALBINO MARRAS COMPUTERS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>147.99</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-10-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-10-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>147.99</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z0B110A3AC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90016590920</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo Statale Gonnesa</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Saldo fattura n. 30000903 del 13/10/2014 - acquisto carta</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03695400964</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONDOFFICE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03695400964</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONDOFFICE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>197.46</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-10-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-10-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>197.46</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z1D119E17E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90016590920</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo Statale Gonnesa</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Saldo fattura n. 4101 del 07/11/2014 - Acquisto toner fax uffici</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00104840921</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALBINO MARRAS COMPUTERS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00104840921</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALBINO MARRAS COMPUTERS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>76.91</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-11-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-11-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>76.91</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>ZD7116F586</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90016590920</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo Statale Gonnesa</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Saldo fattura n. 131/2014/E del 30/10/2014 - acquisto ARGO Carriera Web</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02787410923</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Tender Due s.a.s. di Giorgio Rosi</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02787410923</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Tender Due s.a.s. di Giorgio Rosi</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>353.80</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-11-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-11-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>353.80</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>ZE4116FCF3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90016590920</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo Statale Gonnesa</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Saldo fattura n. 20144E20066 del 25/11/2014 - acquisto registri</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>513.39</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-12-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-12-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>513.39</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z3E11B767F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90016590920</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo Statale Gonnesa</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Saldo fattura n. 1620 O del 13/11/2014 - int. tecnico fotocopiatore Scuola Infanzia</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03015080926</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALBINO MARRAS ASSISTENZA TEC.srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03015080926</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALBINO MARRAS ASSISTENZA TEC.srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>176.90</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-11-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-11-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>176.90</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z7310D5716</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90016590920</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo Statale Gonnesa</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Saldo fattura n. 2/158 del 20/10/2014 - contratto amministratore di sistema</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01576740920</codiceFiscale>
					<ragioneSociale><![CDATA[Vargiu Francesco & C. S.a.s.]]></ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01576740920</codiceFiscale>
					<ragioneSociale><![CDATA[Vargiu Francesco & C. S.a.s.]]></ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>597.80</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-11-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-11-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>597.80</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z871223335</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90016590920</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo Statale Gonnesa</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Saldo fattura n. 142913511 del 02/10/2014 - cod. contratto II9B3V1K205TDI - ADSL Scuola Primaria</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02508100928</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TISCALI ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02508100928</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TISCALI ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>50.68</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-12-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-12-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>50.68</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z5411E678B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90016590920</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo Statale Gonnesa</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Saldo fattura n. 20144E17092 del 03/11/2014 - Abbonamento rivista Pais</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-11-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-11-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZF11171DDE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90016590920</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo Statale Gonnesa</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Saldo fattura n. 202 del 26/11/2014 - int. per potenziamento linea wireless Scuola Media</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02839300924</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAEMA di MARCO CENCETTI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02839300924</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAEMA di MARCO CENCETTI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>392.55</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-12-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-12-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>392.55</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z590BBDF64</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90016590920</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo Statale Gonnesa</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Saldo premio assicurazione alunni a.s. 2014/15</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08589510158</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>G.A.M. SERVIZI SRL - DIVISIONE SCUOLE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>08589510158</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>G.A.M. SERVIZI SRL - DIVISIONE SCUOLE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2541.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-12-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-12-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2541.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z23120844D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90016590920</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo Statale Gonnesa</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Saldo fattura n. 8714145899 del 27/11/2014 - servizi postali mese di Luglio 2014 - conto contrattuale 30064576-001</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA -Area Logistica Territoriale ALT SARDEGNA - Inc.Cont. Cred</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA -Area Logistica Territoriale ALT SARDEGNA - Inc.Cont. Cred</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>33.60</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-12-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-12-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>33.60</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z27120BC49</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90016590920</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo Statale Gonnesa</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Saldo fattura n. 4518 del 05/12/2014 - acquisto toner fotocopiatore - Scuola Primaria</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00104840921</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALBINO MARRAS COMPUTERS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00104840921</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALBINO MARRAS COMPUTERS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>71.98</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-12-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-12-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>71.98</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZAF1223334</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90016590920</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo Statale Gonnesa</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Saldo fattura n. 8714155253 del 04/12/2014 - spese postali mese di Agosto 2014 (id. rendiconto 2077372272) - conto contrattuale 30064576-001</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA -Area Logistica Territoriale ALT SARDEGNA - Inc.Cont. Cred</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA -Area Logistica Territoriale ALT SARDEGNA - Inc.Cont. Cred</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>17.19</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-12-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-12-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>17.19</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z5F1223336</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90016590920</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo Statale Gonnesa</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Saldo fattura n. 143459835 del 02/12/2014 - cod. contratto II9B3V1K205TDI - ADSL Scuola Primaria</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02508100928</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TISCALI ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02508100928</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TISCALI ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>50.68</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-12-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-12-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>50.68</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z2411D7C0A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90016590920</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo Statale Gonnesa</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Saldo fattura n. 2/36 del 28/11/2014 - acquisto materiale igienico/sanitario</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01798690929</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROMED S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01798690929</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROMED S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>452.42</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-12-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-12-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>452.42</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
	</data>
</legge190:pubblicazione>